порядок заполнения декларации по ндс

 
порядок заполнения декларации по ндс

заполнение декларации по ндс 3-ндфл подскажите

Алексей, а как это Вам удастся заполнить декларацию формы 3-НДФЛ по НДС. Я бы на это посмотрел - что это за диво дивное, да чудо чудное.... --- Декларация 3-НДФЛ - это документ, с помощью которого в РФ физические лица отчитываются по налогу на доход физических лиц (НДФЛ), НДС к НДФЛ никакого отношения не имеет, т.к. для физических лиц это невозмещаемый налог (грубо говоря)

Что вы хотите знать?

программу \"Декларация 2012\" скачайте и заполняйте на здоровье

Налоги!! Подскажите, возможно ли заполнить декларацию по НДС, имея все формы отчетности? И как это сделать

нет нельзя. для заполнения декларации по ндс нужны первичные документы: товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения. любая форма отчетности - это сбор данных хозяйственных операций (кроме баланса который отражает само наличие активов и пассивов..

все просто и элементарно....) вы ип ? ООО ? если что пишите лично ...

заполнить форму конечно можно, но правильно рассчитать НДС нельзя. НДС рассчитывается на основе книг покупок и продаж, из бух отчетности не видно, все ли продажи облагаются НДС и по какой ставке? Все ли затраты в с/с были с входным НДС, по всем ли получен счет-фактура и насколько правильно он оформлен. более или менее точно можно определить НДС с авансов, но и это зависит от того, насколько правильно отражены авансы

как заполнить декларацию НДС по парикмахерской 32.5 кв.м.?

Вам нужен Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость согласно приложению N 2 Приказ Минфина РФ от 15.10.2009 N 104н \"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и Порядка ее заполнения\"

правила заполнения декларации по НДС

http://mvf.klerk.ru/blank/1151001.htm «Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость»

деклорация по ндс подскажите плиз,где можно найти образец по заполнению налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость???

Порядок ее заполнения вы найдете в Приказе Минфина РФ от 7 ноября 2006 г. N 136н \"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и Порядка ее заполнения\". Последние изменения были 11 сентября 2008 г. в 4 кв. 2009г. изменений не было. Увы, Анютка права. Опять изменили. Ужас. Когда же они успокоятся.

в поисковике введи,яндекс гугл,рамблер...там их должно быть навалом...либо просто введи заполнение декларации по ндс..там все подробно описывается...

По образцу ты не заполнишь. Нужна инструкция по заполнению. Но если как образец, то я могу выслать свою, как я заполняю.

новая форма, начиная с 4 квартала 2009 года,,,, http://www.klerk.ru/blank/116500/

Посмотрите здесь. И вот здесь. И в КонсультантПлюс или в Гаранте можно найти статейки с примерами заполнения. Помнится, их публиковали в \"Российском налоговом курьере\", \"Московском налоговом курьере\" или в \"Налоговом вестнике\"

если деятельности не было в 3 квартале 2007г., как заполнить декларацию по НДС

Деларация по НДС заполняется поквартально.Так и заполняете- везде прочерки.Декларация за 3 квартал будет нулевой.

Подскажите, где можно найти инструкцию по порядку заполнения декларации по НДС, раздел -экспорт НДС (нулевой НДС)

смотрите: ПРИКАЗ от 7 ноября 2006 г. N 136н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ и МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 28 декабря 2005 г. N 163н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ 0 ПРОЦЕНТОВ И КОСВЕННЫМ НАЛОГАМ (НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И АКЦИЗАМ) ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПОРЯДКОВ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

помогите заполнить декларацию по НДС В какие строки нужно записать следующие операции 1) за месяц было отгружено готовой продукции покупателям на сумму 1 416 000р. в том числе НДС; 2) передано продукции на безвозмездной основе другой коммерческой организации на сумму 50 000р. без НДС; 3) закуплено материальных ресурсов (древесина) на сумму 944 000р. , в том числе НДС. Из них было использовано в производстве мебели 80%, остальное использовано на непроизводственные цели; 4) начислена арендная плата к уплате по аренде цеха 295 000р. в том числе НДС; 5) оставлено мебели в офисе для корпоративных праздников на сумму 120 000р. без НДС; 6) сумма НДС, уплаченная на таможне по импортируемому сырью 68 000р. ; 7) начислена плата за коммунальные услуги в сумме 141 600, в том числе НДС 21 600 р.

Ну и как ты себе это представляешь? Думаешь что кто-то тут будет полтора часа набивать тебе текст с руководством по заполнению? Не жлобись, обратись в налоговую, заплати 400-500 руб. они все сделают

Сначала нужно все свести. Сделать все проводки. До заполнения декларации далеко.

НДС считай так: Продал + получил аванс от кого-то МИНУС КУпил + уплатил аванс кому-то = отдай в бюджет. Книга покупок и книга продаж в помощь.

Как заполнить 180 и 170 строку налоговой декларации по ндс? Подскажите, пожалуйста, в каких счетах отражаются суммы которые записывают в 180 строку?

По строке 170 отражается общая сумма НДС, уплаченная в истекшем налоговом периоде при ввозе товаров на таможенную территорию РФ (п. 38.11 Порядка заполнения декларации) . Этот показатель надо расшифровать по строкам 180 и 190: - сумму НДС, уплаченную налоговым органам по товарам, ввезенным из Белоруссии или Казахстана, следует показать по строке 190 (Письмо ФНС России от 20.10.2010 N ШС-37-3/13778@ \"О направлении Письма Минфина России от 06.10.2010 N 03-07-15/131\"); - сумму НДС, уплаченную таможенным органам по всему остальному ввезенному товару, - по строке 180. Таким образом, применительно к строкам 170 - 190 должно выполняться следующее равенство: стр. 170 = стр. 180 + стр. 190. Уплаченный НДС таможне отражается на счете 68(субсчет НДС таможенный) Отражен уплаченный НДС Д 19 К 68 (субсчет НДС таможенный) Перечислен НДС Д 68 К 51 НДС принят к вычету Д68 К 19 (таможенная декларация, п/поручение) Отражается в стр. 180 декларации

Налоговые декларации по Земельному налогу и НДС. Как заполнять??

Подробная инструкция по заполнению декларации по НДС построчно http://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=14284 НДС – как заполнять новую декларацию http://www.buh.ru/ITS/DeclNDS/ Полное описание порядка заполнения декларации по земельному налогу и квартального расчета по земельному налогу см. в Приказе Минфина РФ от 16.09.2008 г. № 95н http://www.buhsoft.ru/?title=blanki/1/dekl/d_zemel.php

подскажите этапы заполнение Декларации по НДС, какие документы нужно проверить до составления?

странный вопрос. книгу покупок и книгу продаж а их в свою очередь из первичных документов (счета-фактуры от поставщиков и ваши)

Вам не подсказывать надо, а учить и не здесь

НД по НДС

а вы точно действующую декларацию заполняете? стр.210 для налогового агента...стр.130-это сумма по всем полученным с/ф...

пожалуйста, у кого есть Консультант, пришлите практическое пособие по заполнению налог декларации по НДС на мой mail.

Зайдите на сайт Консультанта, там есть интернет-версия (бесплатно), найдите Приказ Минфина РФ № 104н от 15.10.2009г. (в ред. от 21.04.2010г. № 36н). Приложение № 2 - Порядок заполнения Декларации по НДС - там все указано, как заполнять.

Могу прислать, а адрес у вас какой?

Марта!! Не спешите, придет время Вас вызовут в суд за неуплату налогов, там на доске обьявлений и посмотрите образец))

Помогите решить задачку пожалуйста. Бухгалтер организации неправильно заполнил декларацию по НДС. В ней он указал меньшу

пусть подает корректировку

Срочно!!!!декларация по ндс какие строки должны заполнены а какие должны быть нулевыми? в нулевой отчетности

если декларация по НДС за 9 месяцев 2011 года то было 20 октября срок если не знаете когда что сдавать.. наберите в любом поисковике \"налоговый календарь\" там все сроки сдачи отчетов и оплаты налогов могу помочь составить все нулевки! не забудьте 31 баланс сдать и форму 2.. еще успеваете

Да все строки нулевые.Только заполняете титульный лист.

Как заполнить нулевую декларацию по НДС? Как заполнить декларацию по НДС так чтобы НДС к возмещению?

Степанова Ирина, совершенно с вами согласна. при отсутствии деятельности если были какие расходы с НДС, не надо ставить к возмещению. у меня был печальный опыт по такому поводу. Проверку не назначили, но звонили и очень сильно ругались. И сразу на заметку, декларацию по прибыли так же делать нулевую и отчет о прибалях и убытках.расходы какие есть на 97 счет поставьте, потом спишите как деятельность пойдет пропорционально в течение года.

у той -что по НУЛЯМ - везде ставите нули! А до 20 июля можете успеть подать Упрощенную декларацию!

Если не было реализации, не советую ставить НДС к возмещению, замотают камеральными проверками и ничего не возместят. Оставьте НДС на 19 счете и не вписывайте ничего в декларацию к возмещению.

Лучше сделать обе декларации НУЛЕВЫЕ! налоговая примет к зачету Ваш НДС только после проверки (встречная,камеральная и т.д.) - это на нервах очень сказывается!Лучше потом к зачету примете(это можно в течении года )

Где скачать для заполнения все листы декларации по НДС?Как заполнить если поступлений нет, но есть расходы- НДС к возме

форма с описанием. пример заполнения.

http://www.google.ru/intl/ru/help/basics.html

расходы если с НДС входящим,то да-у вас только сумма вычета будет стоять в декларации-соответсятвенно ,к возмещению.Можете цифры написать-скажу,какие строки заполнять,только в понедельник или сегодня.если в течении часа напишите

декларацию НДС трудно заполнять? самому можно без помощи бухгалтера? Операций мало было 5-6. ООО, ОСНО. Как ее заполнять?

В принципе, не трудно. Берете инструкцию по заполнению и вперед. Но ведь, кроме НДС, есть еще фонды и прочие декларации, не проще ли заплатить тысячу-другую, чтобы вам заполнили весь годовой отчет.

нет, не трудно. Берете реализацию, поступление, и анализируете авансы от покупателей и ваши поставщикам.

Думаю Вы справитесь. Возьмите НДС от выручки (выручку*18:118) и отнимите НДС по полученным ценностям (входящий) - разницу поставьте к оплате..

Нет, совсем не трудно

Как заполнить декларацию по НДС? В отчетном периоде ОАО «Весна» имело следующие показатели по реализации продукции:
10.04 отгружено продукции на сумму 300 000 руб. Оплата произведена 20.05.
12.04 отгружено продукции на сумму 450 000 руб. Оплата произведена 25.03.
28.04 отгружено продукции на сумму 200 000 руб. Оплата произведена 21.05.
21.05 отгружено продукции на сумму 280 000 руб. Оплата произведена 22.06.
28.05 отгружено продукции на сумму 900 000 руб. Оплата произведена 09.06.
10.06 отгружено продукции на сумму 700 000 руб. Оплата произведена 16.06.
20.06 отгружено продукции на сумму 500 000 руб. Оплата произведена 06.04.

Продукция собственного производства на сумму 600 000 руб. была безвозмездно передана организации ООО «Зима». Все суммы даны без учета НДС.

В мае ОАО «Весна» передала часть готовой продукции стоимостью 480 000 руб.в качестве взноса в Уставный капитал ОАО «Лето».

В отчетном периоде имеет также следующие поступления:

a) Получен штраф за нарушение сроков поставки оборудования 290 000 руб.;
b) От покупателя готовой продукции получено 730 000 руб.на пополнение фонда специального назначения;
c) От поставщика оборудования безвозмездно получены запчасти на сумму 830 000 руб.;
d) Получена предоплата в счет предстоящих поставок товара 600 000 руб.

В мае организация продала 20 000$ (1$ = 30 руб.) и принадлежащие ей акции другой организации на сумму 240 000 руб.

Организация в отчетном периоде приобрела:

a) Сырье на сумму 800 000 руб. с НДС. Сырье оприходовано. Оплата сырья составила 8- %. Счет-факутра имеется. Сумма НДС выделена в счете-фактуре.
b) Запчасти к оборудованию на сумму 780 000 руб с НДС. Сч-фактура имеется, запчасти оприходованы. Сумма НДС выделена;
c) Аквариум для оформления приемной директора 50 000 руб. с НДС.

В мае прошлого года была приобретена и введена в эскплуатацию автоматическая установка 28 320 000 руб.с НДС. Срок полезного использования – 10 лет.В мае текущего года эта установка была внесена в качестве вклада в Уставный фонд дочернего предприятия.

Сначала - решаете вашу задачку и делаетеразноску по счетам. А потом получаете те суммы, которые вносятся в Декларацию НДС

В 1с 7.7 при заполнении декларации по НДС сумма не совпадает с книгой продаж. Некоторый счета-фактуры в декларации почему-то задваиваются. Т.е. сумма стоит удвоенная на два. Из-за чего это может быть?

Где-то поставили лишнюю галку, может в Договоре стоит галка- автоматич.формир.кн.продаж и вы еще вручную заполнили

если учетная политика по оплате, как заполнить 010 строку в декларации по НДС.

если учетная политика по оплате, как заполнить 010 строку в декларации по НДС. - все равно заполняете ее по ОТГРУЗКЕ! Вариант по оплате -давно уже отменен! http://www.rg.ru/2006/03/14/nds.html примеры расчетов.

ндс считают только по отгрузке, если вы не имеете ввиду авансы полученные, но в 10 строке ставиться реализация

Автоматическое заполнение Декларации по НДС. первый раз пытаюсь заполнить Декларацию по Ндс в 1с:предприятие.первый раз пытаюсь заполнить Декларацию по Ндс в 1с:предприятие..не знаю как сформировать...сформировала книги продаж и покупок.. что дальше?

Уточните, пожалуйста, где Вы пытаетесь сформировать: в 1С7.7 ил 1С 8? В Восьмерке два способа: из помощника нажать Декларация по НДС - в ней кнопочку \"Заполнить\", либо создать эту же декларацию в регламентированных отчетах и так же нажать \"заполнить\". В семерке, честно, не помню. Если надо будет, то гляну....

Дальше - регламентированные отчеты - налоговая отчетность -НДС - создать вариант отчета -заполнить ( я имела в виду версию 7.7)

декларация по НДС заполняется по заполненным книгам покупок и продаж (на листе расчета налога кнопка Заполнить). в 1с 7.7 правда у меня никак не хочет заполнять сумму ндс к зачету с авасов выплаченных, при их наличии посмотрите анализ счета НДС (68.2) Впринципе если не работает автоматическое заполнение, заполните сами, на основании анализа счета НДС.

Как правильно заполнить декларацию ндс на организацию с нулевой деятельностью? декларация ндс

С 2010 года при отсутствии операций, подлежащих отражению в соответствующих разделах и приложениях декларации по НДС данная декларация в налоговые органы не представляется. В этом случае налогоплательщик представляет налоговую декларацию по упрощенной форме, утверждаемой Минфином России. Форма единой (упрощенной) налоговой декларации и Порядок ее заполнения утверждены Приказом Минфина России от 10.07.2007 N 62н.

Титул - как обычно, остальные листы - с прочерками.

Согсасна с предыдущим ответом. Заполняется только титульный лист, на остальных листах прочерки. В нашей налоговой еще просят письмо прикладывать о том что деятельность не велась.

Упрощенную декларацию! http://www.klerk.ru/blank/

Заполнение декларации по НДС, подскажите! У нас фирма на классике, заполняю от имени директора (т.е. руководителя), возникают вопросы:
1. Титульный лист - заполнила наименование, кпп/инн, где \"достоверность подтверждаю\", ставлю 1, нужно ли вписывать ФИО директора и наименование фирмы?
2.Раздел 1, там три графы по налогам, какие мне заполнять, если у меня за весь период было 3 документа: это поступление товара, ндс 2288,13, оплата за аренду, ндс 1090,68 и продажа ндс 439,32? Получается минус 2939,49. И нужно ли заполнять какие либо еще разделы? Мне программа налогоплательщик не дает.

Правильно, Вам программа и не даст заполнить вручную, т.к. сначала нужно раздел 3 заполнить. И учтите на будущее, если НДС к возмещению, то сразу готовьтесь к камеральной проверке.

Помогите заполнить декларацию по НДС Скоро отчетный период и мне придется столкнуться с такой проблемой. Пожалуйста, расскажите поэтапно какие функции надо выполнить в 1С 7.7. (от счета-фактуры на аванс до декларации) и как проверить правильность составления.

Вам лучше обратиться к бухгалтеру...или в агентство, которые заполняют декларации....

Вряд-ли кто поможет здесь, надо понимать, что делать, перед заполнением декларации много функций предшествует.

А в чем затруднение?

ну самое простое посмотреть что бы галочки включить в книгу покупок, книгу продаж стояли...ну а так если консультант есть - читайте практическое пособие по ндс...особенно по авансам много нюансов...

Снимаю помещение в аренду. Как заполнить декларацию по НДС (для аренды)?

какая связь между НДС и съемом имущества в аренду?

да никак не по аренде декларация заполняется по книгам продаж и покупок

Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить декларацию по НДС за 1 квартал 2010г. и какая должна быть форма.

http://www.klerk.ru/blank/

на сайте www.glavbukh.ru

Как заполнить налоговую декларацию по ндс общественной организации, дебит зе год 2011 11050 руб, кредит 11000 руб.?

Дебит зе год... а Гитлер капут ))) Так дебет и кредит чего, собственно? Уточните данные. А то пойди не знамо что не знамо где... ))

а что общественная организация делает с счетами-фактурами и что эт она закупает и продает,эт похоже уже не общественная организация,раз заничается реализацией!

Прогр. 1С.. при заполнении новой декларации по НДС ....при попытке заполнения новой декларации по НДС выдает \"Если (ДокАвто.ТипЗаписи = Перечисление.ТипыЗаписейКнигиПродаж.ВозвратОплаченногоПК)
{D:\\ЮЛЯ М\\ТОРГ КОМПЛЕКТ\\EXTFORMS\\RP09Q4.GRP\\NDS904.ERT(1983)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ЗачетАванса)\" и ничего не считает. Что делать?

догнать версию до новой, обновление на программу надо

Откуда брать данные на заполнение 7-го раздела Декларации по НДС?

данные берутся с бух. учета.

Брать там, где вы учитываете реализацию без НДС,

как отчитаться по НДС по инвойсу. нужно заполнить налогову декларацию кто поможет

присылайте на майл

Помогите, декларация по НДС не выгружается, просит заполнить Раздел 5, а у нас по нему ничего не проходило.Что делать???

сделайте его нулевым. и все.

Перепроверьте декларацию. Мало ли...

Снимаю помещение в аренду. Как заполнить декларацию по НДС (для аренды)?

http://www.nalog.ru http://mns.garant.ru/rubric.jsp?urn=4067448178 http://mns.garant.ru/rubric.jsp?urn=2371912986 http://mns.garant.ru/rubric.jsp?urn=1966789364 Есть инструкция \"ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮСТОИМОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ, ОБЛАГАЕМЫМ ПО НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ 0 ПРОЦЕНТОВ\" от 21.01.2002 N БГ-3-03/25 но она не действует.

Как сдать нулевую декларацию по ндс? Буду рада подробной инструкции по заполнению декларации или ссылке на образец

Если деятельность у вас не велась, то можно сдать Упрощенную декларацию по всем налогам. Потом досдаете только Баланс и Ф2

А чо тут инструктировать? Заполняй титул, а остальные пустые. Посылай почтой ценным письмом с описью вложения. Если у налоговиков будут вопросы, они тебе письмо напишут.

Заполняете только титул, в первом разделе только КБК, ОКАТО и ОКВЭД.

В чем состаит изменения в декларации по НДС за 1 кв.2009 год. (Это вообще другая форма ил порядок заполнения?)

Форма та же, просто туда надо впихнуть НДС к вычету с авансов. Изменили только ЕНВД

внесли изменения для авансов по НДС и убрали про НДС переходного периода

Добрый день! Подскажите, пожалуйста возможно ли заполнить декларацию по налогу на прибыль из данных по бух. бал. и дек. ндс

нет - данных недостаточно. Вообще-то баланс делается на основании декларац. по прибыли, и выручка по ф. 2 = выручке по декларац. НДС (1+2+3+4 кварталы - если брать годовую)

Если нет разниц и выручка в бу равна выручки в ну - то доходы можно взять в отчете о фин результатах, расходы тоже - доходы можно сверить сложим показатели в декларации по НДС.. . Но это просто все условно так как оч много несоответсвий- если в бу продажа ОС - это прочий доход, то в ну - это доход от реализации и не возможно не имея других данных из общей суммы прочих доходов ( и соответсвенно расходов) вычислить доходы (расходы) от реализации.

из декларации по НДС можно взять выручку по отгрузке и все. В бух балансе только сальдо на начало и конец. А главного- оборотов нет. Если у вас не было других доходов кроме реализации - вы определите доходы для налога на прибыль. А расходы откуда возьмете? из декларации по НДС - там только сумма приобретения ТМЦ, а не списание их в затраты. + зарплата, налоги от нее, рко и прочее. Допусти не было зарплаты, рко. А сколько купили - столько и продали: вся хоз. деятельность за период - одна операция. Тогда может быть.

Бухгалтера подскажите Как правильно заполнять декларацию по НДС. Смотрю предыдущие заполенения и почему то Раньше бухгалтер писала 10% в строку050 и 060 т.е. по формуле 10/110 и 18/118...здесь ведь пишется только межценовая разница а правильно надо пистаь в строки 020 030 т.е. где 10% и 18%

Реализация товаров (работ, услуг) всегда пишется в строке 020 и 030. Раньше Ваш бухгалтер возможно не верно делал. С 2009 г. в строка 050 и 060 заполняются суммы с авансов выданных, подлежащих восстановлению с даты получения (оприходования) товаров, если, конечно эти суммы были отражены в свое время в книге покупок и на них имеется счет-фактура на аванс.

Как правильно заполнить декларацию по налогу на прибыль за 2 квартал 2013г. , если было продано ОС по остаточной стоимости в этом же квартале, как рассчитать прибыль от реализации

Сначала списываешь первоначальную стоимость Д-т 01.1 К-т 01. Затем списываешь начисленную амортизацию Д-т 02 К-т 01 Остаточная стоимость относиться на себ-ть продаж, т. е. Д-т 91.2 К-т 01.1 Продажа Д-т 62 К-т 91.1= поостаточной стоимости и если не было НДС, то прибыли будет 0.,т. е. 91.1(остаточнаястоимость) -91.2(-остаточная себ-ть.)

Помогите с заполнением декларации по ндс с аванса

аванс полученный-строка 070... аванс выданный-строка 150 где \"ТАМ\" какая \"ПРОГА\" не считает?

как заполнить декларацию по ндс? если вообще никогда не заполняла. Был приход и реализация в 4 кв и оплата вся прошла в 4 квартале что куда писать? Помогите пожалуйста

Сегодня последний день сдачи и уплаты. Если не успеваете, то сдайте с нулями. В этом случае штрафа за непредставление декларации не будет. Как заполните, то подадите уточненку. А для того чтобы подсказать сдесь... Слишком мало информации. Грубо можно так Начинаем 3-й раздел, строка 010 - База ДО62.1с 90сч сумму НДС высчитываем строка 080 КО 62.2 с НДС так же считаем и проверяем ДО 76.АВ, должно сходится, если нет, не выписаны сч.ф. на аванс, надо выписать. стр. 120 - складываем сумму налога по строкам 010+080 Вычеты строка 130 с ДО19 стр. 200 ДО62.2 с 62.1 /118*18 стр 220 складываем 120+200 стр. 230=120-220.

НЕ поздновато -ли спохватились? Сегодня же последний день сдачи декларации. лучше обратитесь в фирму, предоставляющую бухгалтерские услуги, они вам могут сделать, если объем работы небольшой. Или сдавайте декларацию с приблизительными цифрами, чтобы штрафа не было, а потом сдадите \"уточненку\".

А как вы учитываете ндс по отгрузке или оплате?Весь ндс с реализации минус ндс с прихода всего и получиться ндс к уплате!

Начинайте заполнение с раздела 3. Реализация - строка 10 (База и НДС). НДС по поступлениям от поставщиков - строка 130. Эти две строки у вас есть точно. Остальные не обязательно. Если до реализации была предоплата - заполняются строки 70 и строка 200. Подбиваете итоги - строки 120 и 220. Разница - строка 230 - это НДС к уплате (или строка 240 - к уменьшению). Эта сумма идет в раздел 1. Что складывать и отнимать поясняется в самой декларации. Удачи, коллега :)

Порядок заполнения декларации по НДС налоговым агентом. Подскажите пожалуйста, какие разделы, кроме естественно второго необходимо заполнять налоговому агенту по НДС.

в разделе 3 строка 310 идентична с суммой раздела 2

разделы 1,2,3

Подскажите название программ по заполнению деклараций по УСН и ЕНВД. Нашёл только по НДС и 3-НДФЛ, но они мне не нужны

на сайте налоговой скачайте программу \"Налогоплательщик\" там есть.. . только декларацию по УСН сдают за год, а в течение года делают авансовые платежи

Заполнение деклараций по НДС и Прибыли Помогите разобраться у меня такого случая не было вот и не знаю как заполнить а в понедельник в налоговую надо.
Наша фирма приборела уступку прав требования за 50000, сама дебиторская задолженность составляет 100000.
Мы подали в суд на должника он вернул долг но частями в сентябре 80000 и в октябре 20000
затраты адвоката составили 20000
В какие строках и разделах деклараций отразить все эти суммы.
спасибо

Так в декларациях не отражаются суммы по отдельным сделкам и судебным решениям, все в общих суммах: доходы, расходы. Здесь можно сказать только по налогу на прибыль это все внереализационные доходы и расходы. Ой ошиблась, по налоговому это реализация. Сейчас буду смотреть, в сообщении отвечу.

Как заполнять нулевые декларации по ЕНВД,НДС,Прибыли,Имуществу????

Касательно ЕНВД, если Вы уведомляли налоговую о приостановки деятельности, то тогда отчет можно подать с нулями, а так, это ВМЕНЕННЫЙ доход, который не зависит от реально получаемых доходов. Т.ч. скорее всего, именно этот отчет у Вас НЕ м.б. нулевым. Все остальное заполняете (как правило просто Титульный лист) ставите дату и печать. На остальных листах проставляете КБК и ставки налога, если они не проставлены, все остальные строки будут пустыми.

http://www.e-kontur.ru/

Определитесь какое у вас налогообложение.Если ЕНВД то вы не сдаёте НДС, прибыль и имущество. А ЕНВД не может быть нулевой, если официально не приостанавливали деятельность. Если вы на общей системе, но деятельность не ведётся можно сдать единую упрощённую налоговую декларацию (там прибыль и НДС). Авансы по налогу на имущество с этого года можно не сдавать если нет объекта налогообложения! Если у вас есть оба вида деятельности и ведёте раздельный учёт, то сдавать всё что написала)))))) Все строчки пустые, кроме реквизитов.

НДС за 4 квартал 209 г. Как в новой декларации павильно отразить НДС, мы являемся агентами, платим НДС с аренды муниц.по

Заполняет раздел 2 в декларации по НДС за 4 кв.2009г

Так же как и в старой - в специальном разделе

Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением декларации по НДС Здравствуйте! Помогите пожалуйста,начинающему бухгалтеру разобраться с НДС. Дело в том, что во втором квартале у нашей организации реализации товаров,услуг не было. \"Входной\" НДС мы платили. Также были получены авансы от 3 покупателей в конце июня. Два из них не подлежат налогообложению (продали лицензию), а вот третий аванс получили 30 июня с НДС.Счёт-фактуру не выставляли так как товар ещё не поступил к нам на склад от поставщика.Что мне в декларации указывать, если этот аванс к нам на р. счёт поступил в конце дня и в последний день 2 квартала, а начисление ндс с аванса будет произведена уже в 3 квартале и отгрузка тоже в 3 квартале?имею ли я право \"входной\" ндс предъявлять к вычету во 2 квартале? подскажите, пожалуйста, что мне в декларации писать. Я эту декларацию впервые заполняю. Посоветуйте пожалуйста что делать, уже вся на нервах да и крайний срок сдачи приближается.

Вам нужно начислить НДС с аванса от покупателя,который пришел 30 июня и взять к вычету входной НДС,уплаченный поставщикам во 2 квартале.Начисление НДС делается в момент получения аванса от покупателя,в момент реализации в 3 квартале вы возьмете НДС с аванса к вычету.Если у вас есть деятельность облагаемая и необлагаемая НДС,вам нужно вести раздельный учет затрат по разным видам деятельности

При поступлении аванса в счет предстоящей поставки товара в течении пяти дней если вы не отгружаете покупателю,значит формируете авансоый с/ф, тем самым начисляете НДС с авансов. Он у вас будет на 76 АВ. Если Вы работаете в 1С Предприятии смотрите Анализ счета 68.2 При формировании декларации обязательно сравните НДС ОСВ 62 счета и 76 АВ. В Вашем вопросе не совсем понятно в чем Вы затрудняетесь? Если вопрос Ваш останется не раскрытым, пишите мне на электронку : cvetova_mariya@mail.ru чем смогу помогу..

Если я-ИП....грузоперевозки. я являюсь ИП, перевозчик. налог плачу ЕНВД. могу я в свои услуги включать НДС?

нет. не можете.

нет.

Зачем? Чтобы его платить? Если такое желание есть, то не возбраняется....

конечно, нет... Вы же не на общем режиме налогообложения...

И заполнять ежеквартально декларацию.

ИП на ЕНВД освобождены от 3 налогов 1) НДС 2) НДФЛ от предпринимательской деятельности 3) Налог на имущество Если ваш заказчик попросит выписать документы с НДС, вы можете это сделать, но тогда вам придется за этот квартал сдать Декларацию по НДС и заплатить налог. Но в этом нет никакого смысла, ни вам ни вашим заказчикам,потому что они не смогут взять вычет по НДС по этим суммам, хоть вы и заплатили налог и сдали Декларацию, потому что вы не являетесь плательщиком НДС, во всяком случае налоговая придерживается такой позиции и будет ее отстаивать.

Как заполнить декларацию по НДС в следующей сетуации: организация ведет деятельность необлагаемую НДС, однако... есть разовый договор на услуги облагаемые НДС.
Нужно ли платить в этом случает НДС и в каком размере, ранее НДС к зачету принимался только в разделе необлагаемых сумм.

в вашем случае обычно как и все сейчас предприятия в размере назначенного, и сдать декларацию по конец квартала.

в чем различие ставок 18 % и 18/118 и когда они применяются в налоговой декларации по НДС? От чего зависит заполнение налоговой декларации по ндс стр. 003, раздела 3, стр. 010-020-030-040?

Загляните в инструкцию по заполнению декларации, там все доступно написано.

Как заполнить декларацию по доходам юр лицо? Поступило с НДС 2758800, Расходовали 2668897,42(с НДС) и 3328,5(без НДС).

Доходы 2758800- НДС=2337966 Расходы 2668897,42 - НДС= 2261777, 49 +3328,5=2265106 Прибыль 72860*20%=14572

Юр. лицо декларацию по доходам не подает

декларация НДС По каким счетам посмотреть дебиторск. и кредиторск. задолженности для заполнения декларации по НДС?

Не чуди. Авансы начисленные по кредиту 62 счета, а отработанные по дебету. Но нужно учитывать поступления в этом месяце, а также отработались ли они. А реализация по Д90,91 К 68.2, возмещение по 19 счету (Д68.2 к 19)

Естественно, по 62 счету!!!

интересно, а как вообще связаны между собой кредиторская и дебиторская задолженность и НДС? Если вы получили аван от покупателя, то должны были выписать счет-фактуру на аванс, все такие авансы висят на счете 76.АВ до тех пор пока не произойдет отгрузка и не будет внесена запись в книгу покупок. А при чем тут дебиторская задолженность я вообще не понимаю. Она на размер НДСа никак не влияет!!!

как заполнить декларацию по ндс Здравствуйте! Будьте добры, напишите по бухгалтерским счетам, как высчитать ндс, чтобы заполнить декларацию!
Заранее благодарна!

Когда вы реализуете товары ,то выставленный вами НДС учитываетсЯ на К-т 68 счета.Т.е.делаетися провдка Д-т 90 К-т-68 например 5000.А когда вы покупаете материалы вам прдъявляют счет-ф и вы оплачивете его ,вы делаете проводку Д-19 К-т 60 ,например 2000.Затем как оплатили в конце месяца вы 19 счет закрываете на 68 .Делаете проводку Д-68 К-т 19 -2000.У вас полчается по К-т 68 -5000,а п Д-т 68 -2000.Разница между К-т и Д-т должна быть перечислена в бюджет.Это будет 3000.

Взять Дебет19 списать в кредит 68.Начисления Дебет 90.3 К68. К перечислениюСальдо по 68 (НДС)

а еще у вас могут быть авансы полученные от клиентов и авансы проплаченные поставщикам. Вот НДС с авансов полченных обязательно надо учитывть в Декларации.

По заполнению налоговой декларации НДС Подскажите пожалуйста как правильно разнести суммы авансов полученных и оплаченых в в следующем налоговом периоде. Например у меня выходит в 1кв. по стр. 070 (суммы полученной оплаты в счет предстоящ. поставок) 342458(это НДС) и по стр. 150 (сума налога предъявленная в счет предстоящих потавок) 300482 (НДС) . В какие строки я должна эти суммы разнести во 2 кв. Никак не могу разобраться.

если вы отработали полученные авансы, то эти суммы надо поставить в стр. 200, а если нет, то никуда их ставить не надо, поставите в том периоде, когда закроете авансы выполнением работ, услуг или отгрузкой товаров. А когда получите товары услуги по авансам из стр. 150, то НДС по этим товарам работам поставите и в стр. 130 ( включите в книгу покупок в обычном порядке) и в стр. 090 и столько же в стр. 110 ( т. к. НДС подлежит восстановлению согласно пп. 3п. 3 ст. 170 НК )

Если у вас по этим авансам отгрузок во 2 кв-ле не было - ничего нигде не пишете. Переходяцих цифр в Декларации по НДС нет

Помогите заполнить декларацию по НДС Наше ООО занимается монтажом системы отопления. Всего услуг за 1 кв. было оказано на сумму 360332,87 рублей. эту сумму я указываю в строке 010, тут же делаю вычет 18%= 54966,03 руб. 305112, 26 указываю в строке 120. а как получается строка 130, не пойму)))) Пожалуйста, знающие люди, объясните мне!)))) Заранее спасибо!

Например: строка 010 графа 3 -это ваша реализация БЕЗ НДС , графа 5 ВАШ НДС. В строке 120 графа 5 ставится ВАША НДС (копируется из строки 010 гр5)... строка 130 НДС к вычету ( то что вы покупали с НДС, ваш расходный НДС, елси можно так назвать) строка 220 сумма НДС, в вашем случае со строки 130. Ну и строка 230 или 240 = Строка 120 минус строка 220

строка 10 360332 и после 18% в этой же строке 54964 строка 120 54964 если есть суммы, подлежащие к вычету по ст.171 (за приобретенные товары) то в 130 и в 220 сумму по предъявленным к оплате счетам в 230 строку сумма из строки 120 минус сумма строки 220

По стр 010 п.3 - ставите выручку без НДС, соотвественно в п. 5 будет начисленный НДС т.е. если выручка без НДС 360333, но начислено 64860 64860 встает в стр. 120 Стр 130 - НДС к возмещению (на основании книги покупок) - у Вас (если я правильно поняла) 54966. Эта же сумма встанет по стр 230 Стр 240 - НДС к уплате: 64860-54966=9894

Где взять расшифровку кода для заполнения декларации по НДС \"0\" разд 5\"

[ссылка появится после проверки модератором]
Зайди по этой ссылке. Там в самом низу есть коды и их расшифровка.
Это база Консультант-Плюс. Доступ в неё открыт по выходным круглосуточно и в будни с 20-00 до 8-00.

Как правильно заполнить декларацию по НДС? Здравствуйте! Помогите мне советом! У меня такой вопрос, в декларации по НДС строка 010 каждый квартал идет нарастающим итогом или каждый квартал она идет отдельно, не принимая в учет реализацию предыдущии кварталы? Насколько я знаю, то каждый квартал считается отдельно, но уточнить все же решилась. Спасибо всем заранее за помощь!!!

Декларация заполняется за каждый квартал отдельно, а не наростающим итогом с начала года.

в декларации по НДС строка 010 каждый квартал и идет отдельно, Отчет по НДС- чисто Квартальный. Вы правильно написали в Вопросе : каждый квартал считается отдельно. Инструкцию и порядок заполнения см. здесь: http://ipipip.ru/ART/NDS.php

Нулевая 3-НДФЛ и декларация по НДС Как заполнить нулевую декларацию формы 3-НДФЛ (деятельность не велась, ИП). Также как заполнить по периодам и общую декларацию по налогу на НДС (также ИП, деятельность не велась)
СТавить везде нули? Или прочерки?
Может есть пример в интернете?

А то сколько искал - нашел только барыг, хочу сам вникнуть и заполнить.

Посылаю вам форму, нигде никаких нулей и прочерков не ставьте, все само заполнится.

по заполнению 3НДФЛ есть программа,найти её можно на сайте налог.ру Заполнение декларации по НДС www.buhsoft.ru›Декларация по НДС

Обратите внимание: если в период приостановления предпринимательской деятельности отсутствовали операции, в результате которых происходило движение денежных средств на расчетных счетах в банках (в кассе), то предприниматель обязан подать единую упрощенную декларацию <18> (абз. 2 п. 2 ст. 80 НК РФ). Сроки представления такой декларации - не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом.

Какие разделы декларации по НДС заполняет ИП на ОСНО ,без наёмных работников? Ип продаёт Закупленный товар и оказывает услуги по ремонту и установки оборудования.Заранее спасибо

Обязаловка: Титульный лист, разделы 1 и 3.

Как все

для НДС не имеет значения ИП вы или нет, есть у Вас работники или нет. Если вы на ОСНО, заполняете те разделы, по которым у Вас есть данные

Налоговая декларация по НДС. Мне нужен образец заполнения это декларации, помогите...очень надо!

Куда скинуть образец?

В зависимости от характера совершаемых операций у вас может возникнуть обязанность представить одну или сразу две налоговые декларации по НДС: а) налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость (форма по КНД 1151001), в которой отражаются как экспортные операции, так и операции на внутреннем рынке (далее - декларация по НДС). Форма этой декларации и Порядок ее заполнения (Порядок заполнения декларации, утверждены Приказом Минфина России от 15.10.2009 N 104н); и (или) б) налоговую декларацию по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при ввозе товаров на территорию РФ с территории Республики Беларусь (форма по КНД 1151075) (далее - декларация по импорту из Белоруссии). Ее вы должны представить, только если осуществляете импорт товаров (работ, услуг) из Белоруссии. Форма и Порядок заполнения данной декларации утверждены Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 153н.

Приветствую всех! Какие разделы декларации по НДС должен заполнять ИП, если декларация \"нулевая\" Нужно закрыть 2007 год. Ели кто знает, подскажите!

Заполняете все разделы прочерками там, где идет суммовой показатель. Обязательно заполните раздел 1 \"Сумма налога , подлежащая уплате в бюджет \" , т.е. строку с КБК , ОКАТО ,ОКВЕД Но штраф за несвоевременное предоставление отчетности неминуем.

Заполните титульный лист, раздел 1, раздел 2 и раздел 3.

Как заполнить налоговую декларацию по НДС и прибыли, если в последние три месяца деятельность не велась? Были только платежи в налоговую. Будут ли декларации в этом случае пустыми?

Декларация по НДС будет пустой, а вот декларация по прибыли делается нарастающим итогом с начала года

По НДС декларация будет пустая, т.к. отчетный период по НДС - квартал. А по налогу на прибыль отчетный период 1е полугодие. Пустой она у Вас никак быть не может.

Подскажите, дорогие бухгалтера ине только как правильно заполнить декларацию по налогу на прибыль строку доходы, если мы выставили с/ф на аванс полученный в книге продаж он проводится общей суммой и в декларации по НДС стоит общая сумма и из нее выкручен НДС.Сумму доходов заполняем с НДС или без Очень надо!

В Декларации строка называется \"Доходы от реализации\". НДС в эти доходы не включатеся!

Доходы-без НДС. Аванс в доходы не включается если вы на ОСНО.

Добрый день! Где мне можно посмотреть пример заполнения декларации по НДС?

В Консультанте

Подскажите где можно скачает, образец налоговой декларации по налогу на НДС за 2011 год?? Не бланк, а уже заполненный.

Есть такой журнал \"Бухучет на практике\" там все прекрасно описано. Квартальная отчетность №4-5 за 2011г

в поиске..возможно найдете и примитивные заполненные образцы! А свой Вам никто не сбросит! Это -документ не подлежащий выносу из бухгалтерии. Знайте об-этом!

у знакомых бухгалтеров спросите

Декларация по НДС не выгружается из Бух77, выгрузка ругается, что не заполнен второй раздел, а мы никогда и не запол

Попробуйте поставить все данные по нулям А вообще обратитесь в обслуживающую компанию!

Как заполнить 2-ой раздел декларации по ндс если мы арендуем федеральное имущество? стр. 70, 80, 90 как рассчитать???

по новой декларации НДС: стр.020-департамент муниципального имущества 030 ИНН муниципалитета из договора об аренде 040-182 1 03 01000 01 0000 110 050 код ОКАТО где находится помещение 060 сумма налога (есть в договоре аренды) 070-1011703 (Для операций по получению в аренду государственного имущества предусмотрен код 1011703, который и нужно указать в разделе 2 налоговой декларации.) 080-=060 090,100-прочерки

При заполнении Декларации по НДС почему выдает ошибку \"Код импорта указан неверно\", если вообще заполнения нет

Зайди в настройки и настрой каталог для будущего импорта

Согласно какому закону организация обязанна самостоятельно заполнять и предостовлять в налоговые органы ПИК НДС?

А что вы называете ПИК ?

Декларацию можно представить в ИФНС в бумажном или электронном виде (п. 3 ст. 80 НК РФ, п. 7 Порядка заполнения декларации). В обязательном порядке в электронном виде декларацию представляют (п. 3 ст. 80 НК РФ, абз. 4 п. 7 Порядка заполнения декларации): - налогоплательщики, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год превышает 100 человек; - вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, у которых численность работников более 100 человек; - крупнейшие налогоплательщики независимо от среднесписочной численности работников. За нарушение порядка представления декларации в электронном виде предусмотрен штраф в размере 200 руб. (ст. 119.1 НК РФ). Регистрация в Системе представления нал.деклараций и бух.отчетности в эл.виде согласовывается с ИФНС.

Здравствуйте уважаемые бухгалтера!Прошу вашей помощи вот в чем,как заполнить декларацию по НДС Налогу на прибыль баланс?

Много прочитали и не поняли, здесь точно никто вам не поможет. Наймите бухгалтера, единственный совет вам в помощь

берете цифры из оборотных ведомостей и расставляете

наймите бухгалтера! Не забывайте -до 15 января сдем отчет ФСС до 20 января- в ИФНС - НДС и среднесписочную численность.

Такие отчеты делают бухгалтера или фирмы оказывают услугу по составлении отчетности. . Сами вы ничего не сделайте если вы не специалист в этом деле.

Действительно не получится, как бухгалтер отвечаю.Если очень нужна помощь-пишите 5173735@mail.ru Чем смогу-помогу.

ИП на ОСНО,какие отчеты надо было сдать в налоговую,деятельности не было.? Нулевые отчеты,а какие декларации заполнять?

Декларацию по НДС

Сейчас Вам нужно сдать 4-НДФЛ о предполагаемой сумме дохода . На основании этого налоговая Вам начислит авансовые платежи и направит Вам налоговое уведомление о суммах и сроках платежей в 2010 году. Почему это важно: во-первых это выгодно с экономической точки зрения, если не платить авансовые платежи в 2010 году, то в 2011 году нужно будет отвлечь из оборота разовою сумму для уплаты НДФЛ до 15 июля. Если вы на ОСНО, то являетесь плательщиком НДС (если только не получили освобождение по 145 статье НК РФ) Налоговая декларация по НДС( даже если и нулевая) подаете ежеквартально, за истекший квартал, до 20 апреля, 20 июля, 20 октября, 20 января. И уплачиваете в эти же сроки (можете полностью сумму, можно ежемесячно по 1/3). 3) штрафами Вас могут обложить в зависимости от правонарушения . Для собственного развития откройте НК раздел 6 \"Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение\". При принятии решения тупо не платить налогов не надо забывать и про ст. 198 УК РФ. 4) Книга учета доходов и расходов нужна. На основании данных этого учета будете формировать налоговую базу по НДФЛ и составлять Налоговую декларацию 3-НДФЛ.

ИЗУЧИТЕ ТРЕБОВАНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИЛИ НАЙМИТЕ БУХГАЛТЕРА ИЛИ АУДИТОРСКУЮ ФИРМУ потом будете возмущаться почему вам предъявляют штрафы, а не боитесь уголовной ответственности???! НЕЗНАНИЕ ЗАКОНОВ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ВАС ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!!

как правильно заполнить форму ндс приказ№104 от15.10.09

Есть же инструкция по заполнению декларации! Что конкретно Вам непонятно в плане заполнения?

http://www.nalog.ru/index.php?topic=nds_ip

Подскажите, какие данные из ОСВ переносить в декларацию по НДС? Анализ каких счетов делать, чтобы правильно заполнить?

Если сальдо 68.02 совпадает с результатом - значит все правильно заполнено

сравните 19 и 68 НДС для начала, затем сформируйти книгу покупок (это Д 68НДС) и книгу продаж (К68НДС) суммы должны идти в копеечку исли все сходится заполняйте декларацию остаток по 68 и есть налог к уплате или в возмещению

не все так просто если у вас есть авансы или еще интересней - ндс в себестоимости...

помогите заполнить декларацию по НДС Посредническая организация купила товар на сумму 1825600 руб. (с учетом НДС - и продала его за 2320000 руб.). Рассчитать сумму НДС к уплате. Заполнить налоговую декларацию.
Решение:
Согласно ст.166,171 НК РФ:
Входной НДС=1825600*18%/118%=278481руб.
Сумма НДС при продаже товара 2320000*18%:118%=353898 руб.
К уплате в бюджет 353898,13-278481,22=75416 руб.

раздел 3 декларации стр 010 1966102 18% 353898 стр. 120 353898 стр 130 278481 стр 220 278481 стр230 75416

как высчитать НДФЛ у ИП на ОСН? какую форму заполнить ?

1. Декларация по НДС 2. Декларация по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) Уплата налога: КБК 18210102022011000110 не позднее 15 июля года, следующего за отчетным. Читать – ст.221,225, 227, 229 НК.

Заполняется форма 3-НДФЛ. В качестве исходного документа используется книга учета доходов и расходов, которую предприниматель обязан вести. В качестве доходов отражаете доходы от своей деятельности согласно книге - без НДС. В качестве расходов (профессиональных вычетов) принимаются расходы, непосредственно связанные с предпринимательской деятельностью (по книге, относящиеся именно к прошедшему налоговому периоду) в составе: 1) материальные расходы; 2) расходы на оплату труда; 3) амортизационные отчисления; 4) прочие расходы. В принципе их состав аналогичен тому, который предусмотрен для налога на прибыль (гл. 25 НК РФ). Они обязательно должны подтверждаться документами. Если документально подтвердить профессиональный вычет Вы не можете, то он принимается в размере 20 % от доходов (ст. 221 НК РФ). Вместе с декларацией подаете заявление о предоставлении профессиональных вычетов. Облагается по ставке 13 % разница между доходом и профессиональным вычетом. Убытки прошлых лет (если они были) налогооблагаемую базу не уменьшают. Декларация подается в налоговый орган по месту жительства в срок до 30 апреля. Исчисленный по ней налог уплачивается в срок до 15 июля. Далее важно следующее. Если Вы занимаетесь предпринимательской деятельностью на ОСНО первый год, то в течение месяца с момента появления первых доходов должны были предоставить в налоговую инспекцию декларацию о предполагаемом доходе за год (форму 4-НДФЛ) и на ее основе налоговый орган должен был исчислить авансовые платежи. Расчет налога \"к уплате\" по декларации 3-НДФЛ ведется с их учетом. Ну, например, исчислили Вы налог в размере 1000 руб., а авансовые платежи были 800 руб. - к доплате останется 200 руб. А если налог за год вышел 1000 руб., а авансовыми платежами начислено 1200 руб., то по итогу года выйдет сумма \"к уменьшению\" в размере 200 руб. Если декларацию 4-НДФЛ Вы не подавали и авансовые платежи Вам не исчисляли - значит, заплатите всю сумму, которая у Вас выйдет. На основании Вашей декларации 3-НДФЛ с суммой фактического дохода за 2010 год налоговый орган рассчитает Вам авансовые платежи на 2011 год (Вы получите уведомления). Уплатить эти платежи будет надо: - 15 июля 2011 года - в размере 1/2 годовой суммы налога; - 15 октября 2011 года - в размере 1/4 годовой суммы налога; - 15 января 2012 года - в размере 1/4 годовой суммы налога. Если, конечно, с нового года Вы не перешли на другую систему налогообложения.

Заполнение 4 раздела декларации по НДС. Бывает же такое что все делают по разному, а я не могу понять....

сбросила инструкцию на почту

Декларация по НДС Подскажите, кто знает, по заполнению декларации по НДС, а именно:
1) купили необлагаемый товар, какую строку и раздел в декларации по НДС заполнять?
2) продали земельный участок, который не обл. НДС и здесь где отразить в декларации по НДС?

зайдите на сайт главбух.ру (английскими буквами), там в разделе формы отчетности подробные пояснения к каждому бланку

Декларация по НДС Подскажите, как вы поступаете в таком случае:
при заполнении декаларации по НДС значения 0,50 и более округляются до полного рубля. в итоге получается, что за счет округлений у меня итого к начислению НДС получается на рубль больше чем сумма НДС по книге продаж. как быть в этом случае?

Округляю до рублей по правилам арифметики. Без этого никак,ведь Декларацию сдаем в рублях, а в Книгах данные в рублях и копейках. Будет небольшое расхождение. И 1С тоже округляет в Декларации до рублей .

Вы совершенно законно выиграли рубль!

Токо не выйграл а проиграл. раз в книге меньше чем в декларации...

Округляется до рубля вперед..Если округлите в книге продаж в обратную сторону, то налоговой может не понравиться. А так у нее не будет к Вам вопросов. Думаю от 40 копеек вы не обеднеете, а для налоговой приятно. Вы же в бюджет заплатили. Хуже будет, если это будет в книге покупок.

Как заполнить нулевую декларацию по НДС? Очень нужна помощь!!!

С 2010 года при отсутствии операций, подлежащих отражению в соответствующих разделах и приложениях декларации по НДС данная декларация в налоговые органы не представляется. В этом случае налогоплательщик представляет налоговую декларацию по упрощенной форме, утверждаемой Минфином России. Форма единой (упрощенной) налоговой декларации и Порядок ее заполнения утверждены Приказом Минфина России от 10.07.2007 N 62н. Записываете в эту форму 1) Налог Налог на добавленную стоимость 2) Номер главы НК части 2 21 3) Налоговый (отчетный) период 3 4) Номер квартала 1 И ВСЕ Выслала Единую ( упрощенную) Декларацию на почту, заполнять ее элементарно

так что в ней заполнять? Она же - нулевая!

пишем все нули, титул как положено заполняем

Заполняем титульный лист как обычно. Раздел 1 заполняем ОКАТО, КБК , к уплате/возмещение прочерки. Раздел 3 также везде прочерки.

Помогите решить задачу по налгам и налогообложению и заполнить налоговую декларацию. Исходя из следующих данных составьте налоговую декларацию по НДС за отчетный период.
1.Объем услуг составил 500 тыс. руб, в т.ч. НДС 18%
2.Начислена пеня для уплаты поставщику – 2 тыс. руб.
3.Приобретены дискеты и катриджы для ЭВМ на сумму 25 тыс. руб без НДС.
4.Аванс, поступивший от поставщика на счет – 50 тыс. руб.
5.Получена арендная плата 30 тыс. руб от ИЧП.
6.Безвозмездно переданы по фактической стоимости основные средства, ранее закупленные у поставщика по цене 30 тыс. руб без НДС.
7.Погашена дебиторская задолженность покупателя, возникшая в прошлом отчетном периоде – 60 тыс. руб, в т.ч. НДС – 18%.
8.Выявлена недостача по инвентаризации – 10 тыс. руб.
9.Уплачен в бюджет налог на имущество – 65 тыс. руб.
10.Получена пеня от заказчика – 2 тыс. руб.

ИНН и КПП писать не обязательно. Пожалуйста через пару дней сдавать контрольную

Купите в магазине сборник бухгалтерских проводок!

Подскажите, как правильно заполнить нулевую декларация по НДС ООО зарегистрировано в конце декабря 2009г., деятельности не велась, р\\с нет, какие листы декларации нужно заполнить для сдачи ее в налоговую инспекцию до 20.01.2010г.

вы можете сдать Упрощенную декларацию! Один листок - а в нем перечисление всех ваших \"нулевок\"

Отчетность ООО предприятия. Какие налоги нужно платить. Какие декларации надо заполнить. Организация отчитывается по НДС. Занемается производством строительных материалов. Заранее большое спасибо.

все. При оформлении дают памятку по налогам, там даже сроки указаны...

здравстуйте! декларация по НДС-300.фор.прил.300.00.012 где можно заполнять товары приобретенные без НДС

на базе, на складе, на фирме.во всех абсолютно магазинах с НДС и НСП, иначе не выгодно, просто в одних-больше, в других-меньше

http://www.buhsoft.ru/?title=blanki/1/dekl/main.php вот тут посмотрите но я не уверен !

А зачем там этот товар?

Поставщиками были неправильно выставлены сч-ф за 2 кв. Как сдать уточн. декл. по НДС. Спасибо !

Просто заполняешь новую декларацию, только указываешь в специальном окне, что на корректирующая. Пишешь заявление на имя начальника налоговой инспекции \"Прошу принять уточненную декларацию\" и отсылаешь лучше по почте, ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Заполняете декларацию с правиьными цифрами - и сдаете! Не забудьте при необходимости сразу же - доплатить сумму и пеню.

если деятельность у ИП на ОСН не велась декларацию по НДС все 10 страниц нужно подавать или какие то можно не заполнять?

Если деятельность не велась, то до 20 января нужно заполнить и сдать Единую (упрощенную) налоговую декларацию , утвержденную приказом Минфина от 10.07.2007. № 62н. Туда вместо кучи деклараций на 1 листке записывается налоги, номер главы НК РФ этого налога , налоговый ( отчетный) период или номер квартала.

Если у вас на ИП вообще деятельнасть не велась и не было движения на расчетном счете, то надо подать единую декларацию. А если у вас на ИП была УСНо или ЕНВД, то зачем вообще подовать по НДС.

Вам требуется Единая (упрощенная) декларация. http://buhsoft.ru/?title=blanki/1/dekl/d_upr.phpам Это сравнительно новая форма налоговой отчетности . При отсутствии финансово-хозяйственной деятельности и налогооблогаемой базы, у предприятия она заменяет декл. по НДС, декл. на прибыль, декл. на ЕСН. Экономит не одно дерево)))

Единую декларацию вы можете подать,если по расчетному счету не было НИКАКИХ движений. Если же движения были, то декларация по НДС заполняется в следующем составе: Титульный лист и раздел 1 декларации.Остальные разделы при отсутствии деятельности не заполняются.

Декларация по НДС, помогите с заполнением пожалуйста....

Вы смотрите старую форму, с 4 квартала 2009 года действует форма утвержденная приказом Минфина от 15.10.2009 № 104н, там строкам 140 и 300 соответствуют строчки 070 и 200, но это сути не меняет. По строке 140 отражается сумма НДС с аванса, то есть с полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров ,выполненных работ, оказанных услуг. Допустим вам на расчетный счет и в кассу поступило аванса 500000 рублей, с этого аванса заносим НДС в 140 строку 76271 ( 500000 х 18 :118). Далее отгружаем продукцию на сумму 300000 рублей , чтобы не было двойного налогообложения нужно вычесть НДС исчисленного с аванса, в строку 300 заносим 45763 ( 300000 х 18 : 118)

В течение квартала деятельность не велась,как в декл. по НДС это обозначить?Прочерк ставить или пробел в соотв строках?

просто пустая декларация с заполненным титульным листом и листом 2 с окато и кбк

Проставить \"ноль\" в соответствующих строках. Потому что при сдаче отчетности на магнитных носителях, программа ИФНС при приеме файла не принимает файлы с пробелами и прочерками.

Если у вас деятельность не велась и нет движений д/с по счетам в банках (кассе), то можно сдать упрощенную отчетность

Либо ноль, либо прочерк

декларация по ндс где посмотреть ...каким образом она заполняется...
есть ли инструкция по ее заполнению.. или образец...
спасибо

она заполняется исходя из оборотов по счетам анализ 68.2. , 90, зписи книг продаж и покупок(все это для проверки) а так нажимате кнопку заполнить в 1с, там в самой декларации все строчки расписаны, что они в себя включают

Самое простое,это в 1С: 7.7 ,как и в 1С:8.0 автоматически заполняется ,а вообще в налоговом кодексе РФ ,а также в www.buhSoft.ru

инструкция по заполнению - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 153н

Есть где-нибудь пример заполнения нулевой декларации по ндс (деятельность у ип не велась)? Киньте ссылку плиз =)

Возможно это: http://www.nalog.ru/document.php?id=13789&topic=mns_pznd

а в чем проблемы, заполняете шапочку, т.е. первый лист и прикладываете остальные пустыми,

\"0\" на то она и есть во всех строчках ставиться прочерк \"--\" и все

заполняю декларацию по ндс, нужна консультация опытного специалиста

А что там не ладно с декларацией?

А что вас интересует конкретно.

для ндс поздновато... или рановато.. не ко времени, короче

а сегодня какое число? 20 разве?

Декларация заполняется и сдется с 1-20.10.08г. за 3 квартал, опаздали. Ждите \"приемии\" от налогового органа.

для консультации нет никакой информации. хотелось бы поподробнее.

как заполнять разделы 5,6,7,8, декларации по НДС

Ребята! Обращаюсь к вам честно и открыто, без обиняков. Говорю прямым текстом - МНЕ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА!!! Я создала сайт [ссылка появится после проверки модератором] на бесплатном хостинге и из стандартного шаблона, т.к. сайтов делать не умею и на самом деле ничегошеньки в этом не смыслю... Просто очень захотелось воплотить свою на первый взгляд безумную идею в реальность. Дело в том ,что сама я - юрист и давно заметила уникальную особенность своих коллег разводить людей на безумные деньги причем на ровном ,как говориться месте! Меня всегда это откровенно бесило! А что, если человеку не нужен твой договор или образец искового ,а просто нужен обычный совет - куда пойти и каковы шансы в той или иной ситуации... Вот я и решила создать такой сайт где люди смогут проконсультироваться по самым элементарным вопросам и получить доступную консультацию простым человеческим языком и бесплатно, без развода простых людей... Но я не даю рекламу ,т.к. проект некоммерческий и денег я все равно не собираюсь с этого иметь.. А без рекламы люди и не смогут узнать про сайт... Вот и не заходит никто... А зря.. Уникальная ведь возможность!!! ПОМОГИТЕ МНЕ!!! Как донести до людей эту идею?? Почему мне никто не верит? Люди то ведь бояться теперь всего... Заходите! Бесплатная консультация юристов в режиме он-лайн. Просто задайте свой вопрос на форуме и получите ответ на е-мейл! Никакой траты времени и волокиты! [ссылка появится после проверки модератором]

Декларация НДС Нужна инструкция по заполнению раздела 3 (на пальцах), я не бухгалтер (главбух в реанимации), а сдавать отчет надо....Кто может, совими словами, опишите пожалуйста порядок заполнения

В Инете есть болванки для заполнения и примеры, поройся, обязательно найдёшь. Схема там несложная

а в программе 1С не ведете? напишите мне в аську помогу чем смогу.

Подскажите как заполнить графу 9 декларации по НДС 4 колонку \"Сумма НДС по приобретенным товарам не подлежащая вычету\"

И что затрудняет?

 
Яндекс.Метрика